湘潭市就业服务中心2025年部门预算公开说明

湘潭市人力资源和社会保障局 xtrs.xiangtan.gov.cn 发布时间:2025-01-17 15:28

湘潭市就业服务中心2025年部门预算公开说明 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作。 

2、承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作。 

3、承担组织落实职业技能培训相关事务性工作。 

4、承担市本级创业培训、创业指导和创业服务相关事务性工作。 

5、承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作,承担市本级失业保险经办服务工作。 

6、承担公共就业服务信息化建设工作,承办全市就业失业相关统计分析,组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。 

7、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。 

(二)机构设置 

湘潭市就业服务中心内设机构包括:本部门共有编制人数42人,实有人数35人,其中在职35人,退休26人。内设科室10个(含10个副科级单位),分别为:综合科,财务科,城镇就业服务科,农村就业服务科,失业保险参保事务科,失业保险基金事务科,失业保险稽核内控事务科,职业培训科,创业服务科,创业贷款服务科。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市就业服务中心只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市就业服务中心。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算722.58万元,其中:一般公共预算拨款722.58万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加7.26万元,主要原因是增人增资。 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算722.58万元,其中:社会保障和就业支出722.58万元。支出较去年增加7.26万元,主要原因是增人增资。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算722.58万元,其中:社会保障和就业支出722.58万元,占100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算621.53万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算101.05万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:就业管理事务支出101.05万元,主要用于弥补公用经费不足,经办机构工作经费,物业费及劳务费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出107.47万元,比上年预算增加9.72万元,增长9.94%,主要原因是增人增资。 

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.6万元,主要是按中央八项规定,例行节约。 

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.5万元,拟召开湘潭市特色劳务品牌业务培训会议会议,人数35人,内容为对劳务品牌建设单位及县市区经办工作人员进行业务培训;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位保有设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为722.58万元,其中,基本支出621.53万元,项目支出101.05万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2025年部门预算表 

 2025年湘潭市就业服务中心部门预算公开表.xlsx

2025年湘潭市就业服务中心部门整体支出绩效目标表.docx

 
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